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2025年11月3日下午,我院审计委员会第四次会议在行政办公区114会议室召开,审计委员会全体成员参加了会议,相关部门负责人列席会议。会议由院党委书记、审计委员会主任杨联昌主持。
会议听取了院审计委员会办公室关于《省中医药管理局对我院开展的2024年度医院预算执行及其他财务收支情况审计报告》《2022-2024年医用耗材采购管理专项审计报告》《2022-2024年绩效核算与发放情况专项审计报告》《2024年度医院预算执行及其他财务收支情况审计报告》《2024年度研究院预算执行及其他财务收支情况审计报告》5份审计报告的情况汇报,审议通过了相应的审计整改工作实施方案。
会议还审议通过了院审计委员会办公室关于《2025年审计项目执行情况的报告》和《2026年审计项目计划的报告》。
院党委书记、审计委员会主任杨联昌在总结讲话中充分肯定了今年以来全院审计工作的积极进展。他指出,当前内部审计履职能力持续增强,自主审计队伍逐步成长,整体工作呈现良好态势。针对下一步审计整改与监督工作,杨联昌提出明确要求:一要压实整改主体责任,细化问题、责任与整改“三张清单”,将整改任务精准分解到人,明确完成时限;二要加强审计跟踪督办,确保问题“件件有着落、事事有回音”,推动审计成果转化为治理实效;三要推动审计结果与考核奖惩挂钩,运营管理部、组织人事处、监察审计室等部门要协同落实责任追究,尤其对医保飞检等反复发生问题要严肃处理,杜绝“年年改、年年犯”;四要凝聚监督合力,加强审计与各职能部门协同联动,构建规范、高效、廉洁的医院运行机制,为两院高质量发展提供坚实保障。
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